你好,這個屬于違規(guī)的,因為誰蓋章誰負(fù)責(zé)的
請教一下,我朋友是做出納的,現(xiàn)在要求單位換新的支付平臺,需要刻會計,出納崗的私章,可是我朋友過完年就休產(chǎn)假,明年會有半年時間不在崗,那現(xiàn)在出納崗還能刻她的名字么?如果刻了,明年她不在單位的時候私章單位能用么?
天力公司將一臺生產(chǎn)線上的設(shè)備單獨作為固定資產(chǎn)核算,原價為2200萬元,2019年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計使用壽命為5年,預(yù)計凈殘值為200萬元。在2023年末(即第4個折舊年度),天力公司對該項固定資產(chǎn)的某一主要部件進(jìn)行更換,發(fā)生支出合計1000萬元(全部是新部件價值),均符合準(zhǔn)則規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)條件被更換部件的原價為800萬元,被更換的部件沒有殘值,到2024年3月末更新改造完成,設(shè)備重新達(dá)到預(yù)計使用狀態(tài)問題:(單位:萬元,結(jié)果保留兩位小數(shù)。)(1)計算天力公司2020年-2023年對該設(shè)備計提折田的數(shù)額(2)計算該固定資產(chǎn)更新改造后的入賬價值:(3)做出天力公司對該設(shè)備進(jìn)行更新改造的全部會計處理
天力公司將一臺生產(chǎn)線上的設(shè)備單獨作為固定資產(chǎn)核算,原價為2200萬元,2019年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計使用壽命為5年,預(yù)計凈殘值為200萬元。在2023年末(即第4個折舊年度),天力公司對該項固定資產(chǎn)的某一主要部件進(jìn)行更換,發(fā)生支出合計1000萬元(全部是新部件價值),均符合準(zhǔn)則規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)條件被更換部件的原價為800萬元,被更換的部件沒有殘值,到2024年3月末更新改造完成,設(shè)備重新達(dá)到預(yù)計使用狀態(tài)問題:(單位:萬元,結(jié)果保留兩位小數(shù)。)(1)計算天力公司2020年-2023年對該設(shè)備計提折田的數(shù)額(2)計算該固定資產(chǎn)更新改造后的入賬價值:(3)做出天力公司對該設(shè)備進(jìn)行更新改造的全部會計處理
單位會計更換,老會計私章印鑒章沒有更換,新的會計一直在用老會計的那套印鑒在支付做賬,這個違規(guī)違法嗎?
單位會計更換,老會計私章印鑒章沒有更換,新的會計一直在用老會計的那套印鑒在支付做賬,這個違規(guī)違法嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項稅額)這些進(jìn)項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項要比銷項多,那我多勾一點進(jìn)項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
這個可以給哪個部門反映?
這個可以給哪個部門反映?
可以反映給稅務(wù)局12366的
政府單位?也給稅務(wù)局反映嗎?
可以反映給稅務(wù)局12366的,稅務(wù)局處理