消費(fèi)稅在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除

計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),增值稅可以在稅前扣除嗎
請(qǐng)問消費(fèi)稅在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除嗎 初級(jí)
老師,增值稅可以在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)稅前扣除嘛
請(qǐng)問對(duì)于管理費(fèi)和特許權(quán)使用費(fèi)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除嗎?還是不能全額稅前扣除?如果不能全額扣除,那怎么扣除呢?有扣除比例嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫,他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒有老師做過電商會(huì)計(jì)
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問需要先把這個(gè)異常移出來嗎?還是說可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎


消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎,為什么還可以扣除,我不理解
消費(fèi)稅價(jià)內(nèi)稅,是計(jì)稅依據(jù)是含稅的,計(jì)算的消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加里面
是計(jì)入稅金的消費(fèi)稅可以扣,計(jì)入成本的消費(fèi)稅不能扣,是這意思么
記入成本,商品銷售了就可以抵扣了