增值稅不在匯算中體現(xiàn)的
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),增值稅可以在稅前扣除嗎
老師早安!除增值稅和企業(yè)所得稅以外的稅金可以在所得稅前扣除。那附加稅是基于增值稅的。可以在所得稅前扣除嗎?
老師交的企業(yè)所得稅增值稅可以稅前扣除嗎
老師,餐飲娛樂(lè)發(fā)票不可以抵扣增值稅,可不可以在企業(yè)所得稅前扣除?
土地增值稅清算時(shí)前期支付給物業(yè)的前期物管費(fèi),可以在土增稅和企業(yè)所得稅中扣除嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
準(zhǔn)予扣除的增值稅是不能在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)扣除?是因?yàn)槭裁?
增值稅是價(jià)外稅,交了就交了,不能扣除的
在算三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候,實(shí)發(fā)工資總額是一年的?還是一個(gè)月的,是本年的,還是去年的?
就是上年1-12月計(jì)提的工資
老師,買賣合同,如果合同價(jià)款是10萬(wàn),印花稅交的是10萬(wàn)*萬(wàn)分之三?
是不含稅金額,還是減半征收