你好,你減去這個(gè)銷售額之后,填寫計(jì)稅依據(jù)就可以。

你好老師,我公司上月已在外地預(yù)交印花稅稅款,這個(gè)月申報(bào)8月份的印花稅,這個(gè)印花稅的表應(yīng)該怎么填寫呢
老師,我在異地已經(jīng)交過印花稅了,回機(jī)構(gòu)地怎么申報(bào)
老師,幫我看下,我申報(bào)印花稅對不對,在外地已經(jīng)預(yù)交過175元
老師,我的印花稅麻煩幫我看一下是不是已經(jīng)申報(bào)成功了
老師你好,我家異地預(yù)繳了印花稅,這個(gè)月地稅按次申報(bào)印花稅,稅務(wù)局系統(tǒng)不讓填寫已交稅金,我可以按0申報(bào)嗎?去窗口報(bào)要公章,我家章在外地呢郵寄不回來
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?


我是這樣填的
計(jì)稅依據(jù)你填寫預(yù)繳之后的就可以
我預(yù)交的數(shù)據(jù)就是這個(gè)計(jì)稅依據(jù)金額,然后我把預(yù)交的填在已繳稅額里面,這樣好像也不用交稅了
你試一下移交,那里面能填寫嗎?能的話可以。
我在外地按萬分之三,然后對半交的,這個(gè)已繳稅額是我自己填上去的,
可以的,只要你能保存了就行。
我就是不知道我回機(jī)構(gòu)所在地是零申報(bào),還是按我這樣的填法 申報(bào)
兩個(gè)做法都可以的,自己選擇,很久之前按照你這個(gè)做法,申報(bào)不了的直接選擇零申報(bào)。
還有我這個(gè)月加之前有20萬實(shí)收之本,我一直沒繳印花稅,我是點(diǎn)按次申報(bào)嗎,選擇營業(yè)賬簿嗎
你好,選擇資金,賬本印花稅。
還有這個(gè)稅款所屬期不應(yīng)該是6月份嗎,另外這個(gè)應(yīng)納稅憑證書立日期,我選幾月幾日
你好,按次申報(bào)的選擇當(dāng)天,如果是按月申報(bào)的,選擇六月份。
老師,這些需要填嗎
需要的,所有的都得填寫。
這怎么填,填哪些內(nèi)容
數(shù)量你填寫合同的數(shù)量,你交的是資金賬本,印花稅填寫1就可以的
這個(gè)沒帶星號(hào)的是不是可以不用填,如果要填,填什么
沒有星號(hào)的可以不用填寫的不用管。