老師你好
2021年6月份,星海公司購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為10 000元,增值稅稅額為1 300元。要求:分別編制下列不同情況下,星海公司購入原材料的會計分錄: (1)原材料已驗收入庫,款項也已支付。 (2)款項已經(jīng)支付,但材料尚在運輸途中。 ①6月15日,支付款項。 ②6月20日,材料運抵企業(yè)并驗收入庫。 (3)材料已驗收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運抵企業(yè)并驗收入庫,但發(fā)票尚未到達(dá)。 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 (4)材料已驗收入庫,但發(fā)票賬單未到達(dá)企業(yè)。 ①6月25日,材料運抵企業(yè)并驗收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)。 ②6月30日,發(fā)票賬單仍未到達(dá),對該批材料估價10 500元入賬。 ③7月1日,用紅字沖回上月末估價入賬分錄。 ④7月5日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款 求實際成本法下會計分錄。
制造加工鋁合金門窗企業(yè),廢料6月30日出庫,7月份開出發(fā)票,收到款。 求6月份廢料分錄?我們是從材料庫結(jié)轉(zhuǎn)。
制造加工鋁合金門窗企業(yè),廢料6月30日出庫,7月份開出發(fā)票,收到款。 求6月份廢料分錄?我們是從材料庫結(jié)轉(zhuǎn)。 原來材料庫領(lǐng)用,借生產(chǎn)成本——某某項目 貸,鋁型材材料庫。
(1)6月5日收到上月已驗收人庫,但未收到發(fā)票賬單的A材料的發(fā)票賬單,上月的暫估價為10000元,發(fā)票賬單上的實際成本為10500元,增值稅稅額為1365元,甲公司開出一張金額為11865元的商業(yè)匯票。(2)6月10日甲公司從外地購人B材料500噸,取得増值稅專用發(fā)票上注明B材料的售價為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達(dá)。(3)6月15日甲公司購進(jìn)一批C材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明原材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元。款項已付,材料已驗收人庫。(4)6月20日甲公司收到6月10日購人的B材料,運輸途中發(fā)生合理損耗5噸,驗收人庫495噸。(5)6月30日甲公司從本地購人D材料已經(jīng)到達(dá)并驗收人庫,但尚未收到發(fā)票賬單。按以往的采購成本,暫估該材料的成本為50000元。要求:(1)絹制甲公司2022年6月1日紅子沖銷上月A材料暫估價時的會計分錄。(2)編制甲公司2022年6月5日收到A材料發(fā)票賬單時的會計分錄。(3)編制甲公司2022年6月10日收到采購B材料發(fā)票賬單時的會計分錄。(4)編制甲
【練習(xí)題】上海某公司2019年6月期初存貨500件,單價25元(實際成本法)(1)5日購入200件,增值稅專用發(fā)票上注明價款5600元,增值稅率13%,材料尚未到達(dá),簽發(fā)商業(yè)承兌匯票支付貨款。(2)7日,收到5日購入200件材料運抵企業(yè)驗收入庫(3)8日,生產(chǎn)產(chǎn)品,領(lǐng)用原材料400件,車間領(lǐng)用200件(4)11日,購入材料700件,發(fā)票注明價款21000,增值稅為2730材料驗收入庫,以上月申請的銀行匯票支付貨款,票面金額為30000元。(5)15日,購入材料300件,材料已驗收入庫,但發(fā)票賬單未到,暫估價12000(6)22日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料600件(7)25日,管理部門領(lǐng)用原材料100件原村科要求:1.分別編制6月5日、6月7日、6月11日分錄一單料同2.6月15日要不要做分錄;什么時候做;如何做分錄。3按全月一次加權(quán)平均法計算本期發(fā)出材料的成本及期末庫存結(jié)余的成本編制材料的會計分錄
老師,公司職員拿來的打的費發(fā)票,我應(yīng)該做什么科目?
老師,請教一下,匯算清繳收到退稅,請問會計分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬,但是乙的賬上顯示是180萬,雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整
租的房子,房東沒有開票,租金可以分?jǐn)傋龇咒泦?/p>
公司章程在哪里查找一下
老師,客運票的進(jìn)項普票可以抵扣嗎
老師,我是小微企業(yè),這里怎么沒辦法選擇啊?都是灰色的
個體戶法人買社保怎么做賬?
C選項因尚失使用功能而報廢不是屬于正常報廢嗎
請教郭老師,請教郭老師
您好 請問加工領(lǐng)料的時候分錄怎么寫的
正常加工門窗的材料借,生產(chǎn)成本 貸材料庫
廢料這個關(guān)鍵還得暫估,它的分錄該怎么辦?
廢料這個關(guān)鍵還得暫估?是材料發(fā)票還沒有收到么?
我們給對方開具。我們賣給對方的,隔月了,這筆廢料成本怎么入賬?
廢料成本已經(jīng)領(lǐng)用計入生產(chǎn)成本了 沖減生產(chǎn)成本金額 借 主營業(yè)務(wù)成本(其他業(yè)務(wù)成本) 貸 生產(chǎn)成本
那要是沒有領(lǐng)用的怎么處理?有一部分是清倉庫的舊庫存,沒領(lǐng)用。這塊怎么寫分錄?
借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料