你好,如果你開具的是普通發(fā)票,小規(guī)模現(xiàn)在免增值稅的
老師你好。我個體戶是今年12月注冊的,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人政策是10萬/月,30萬/季度免增值稅嗎?如果我現(xiàn)在在季度最后一個月(12月)一下子開30萬,可以享受免稅嗎?
小規(guī)模納稅人,免稅政策,之前是每月不超過10萬,一個季度不超過三十萬,可以享受免稅,現(xiàn)在小規(guī)模生活服務(wù)免稅政策到年底,那發(fā)票的開具還有要求嗎?
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
小規(guī)模納稅人現(xiàn)階段2022第三季度開票50萬元,需要全交增增值稅嗎?是否還是可以享受四月一號后的政策免稅?
公司是小規(guī)模第一季度開了42萬但享受農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅政策還需要交第一季度增值稅嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
是我公司在國內(nèi)提供給國外在中國這邊勞務(wù)服務(wù)費的普票,國外是不收這個票的,只是提供給銀行和稅務(wù)局這塊交稅用的,是可以享受這個政策的吧?
你好,對的,你的理解是對的? ?