你好,沒有開具專用發(fā)票吧?
老師,查賬征收個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么計(jì)算呢?
個(gè)體工商戶,查賬征收增值稅怎么申報(bào),一個(gè)季度開了60多w
請(qǐng)問老師,查賬征收的個(gè)體工商戶,增值稅起征點(diǎn)是多少,季度的起征點(diǎn)是多少
請(qǐng)問,個(gè)體工商戶查賬征收,也是每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅嗎
老師,我是個(gè)個(gè)體戶,24年定額申報(bào),季度申報(bào),25年改為查賬征收了,還是按季度申報(bào)增值稅么?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
開的都是普票
你好,在增值稅申報(bào)表的免稅收入欄次做相應(yīng)填寫?
怎么申報(bào),數(shù)據(jù)填寫在哪里
填寫在哪里
你好,請(qǐng)看圖片箭頭指向的欄次,收入填寫在這個(gè)地方?
提示這個(gè)
你好,提示這個(gè),點(diǎn)擊? ?否? 就是了
把60多w數(shù)據(jù)寫在里保存就好是嗎,其他表還需要填寫嗎
你好,是的,不需要填寫其他表格?
好的,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)
你好,根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)的收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)?
從今天第二季度才轉(zhuǎn)成查賬征收的 ,前面第一季度還需要做賬嗎,是直接做第二季度開始做賬? 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不是根據(jù)開票金額的去申報(bào)的嗎?
你好,前面第一季度還需要做賬。 請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,好嗎?
定額征收是根據(jù)開票數(shù)據(jù)申報(bào)的是嗎?
你好,定額征收的,根本不需要申報(bào)?
好的 ,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。