同學(xué),您好!應(yīng)收賬款是資產(chǎn),計(jì)提減值稅法不承認(rèn),等確認(rèn)減值的時(shí)候,稅法可以稅前扣除,拿來(lái)抵稅,所以是遞延所得稅資產(chǎn)。
應(yīng)收賬款是資產(chǎn)吧 他計(jì)提的減值稅法不承認(rèn)吧 怎么能是遞延所得稅資產(chǎn) 不是應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎
其他綜合收益影響遞延所得稅費(fèi)用么,遞延所得稅費(fèi)用不應(yīng)該等于遞延所得稅負(fù)債的增加-遞延所得稅資產(chǎn)的減少么
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
集團(tuán)審計(jì), 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序,無(wú)需了解組成部分CPA,無(wú)需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒(méi)明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_(kāi)3%普票嗎?開(kāi)3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個(gè)月要注消,公司一直沒(méi)有實(shí)收資本,費(fèi)用都是跟股東借的,由股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細(xì)賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請(qǐng)問(wèn)退休人員創(chuàng)業(yè)注冊(cè)公司,公司沒(méi)有另外請(qǐng)人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個(gè)稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報(bào)的時(shí)候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費(fèi)用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒(méi)有車子干活,所以沒(méi)有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)還續(xù)繼提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用白條入賬,直接:借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報(bào)關(guān)單還是開(kāi)發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
不是會(huì)計(jì)大 稅法 應(yīng)納稅 遞延所得稅資產(chǎn) 會(huì)計(jì)小 稅法 可抵扣 遞延所得稅負(fù)債 不是這樣的嗎
不懂 那既然減值稅法不承認(rèn) 那會(huì)計(jì)就比稅法小啊 那也不是遞延所得稅資產(chǎn)啊 老師你用最笨的辦法 說(shuō)說(shuō) 我理解了就行
同學(xué),您好!你記反了。 資產(chǎn)類:會(huì)計(jì)大于稅法,應(yīng)納稅,遞延所得稅負(fù)債。會(huì)計(jì)小于稅法,可抵扣,遞延所得稅資產(chǎn)。 希望可以幫到你,可以的話,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。