你好!你是要報什么稅?
老師好!我在報第四季度的企業(yè)所得稅,請問營業(yè)成本是包括主營業(yè)務成本和期間費用嗎?營業(yè)成本大于營業(yè)收入可以嗎?利潤總額是負數(shù)不用繳納企業(yè)所得稅
您好,老師我想問一下這個企業(yè)所得稅申報上的成本的數(shù)據(jù)是包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務陳本嗎?不用把三大期間費用也計算進去嗎?
老師,我想問下,企業(yè)所得稅季度預繳申報時,表格中的營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是就是指主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,其他業(yè)務收入,其他業(yè)務成本。利潤總額就填利潤表中的利潤總額,是這樣嗎?還是成本要加上期間費用營業(yè)外支出那些
老師,您好,我根據(jù)手工計算,算出了第二季度的主業(yè)業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務成本和三大期間費用,這些數(shù)據(jù)夠報稅了嗎?有沒有需要補充的?
根據(jù)有關業(yè)務,年終進行有關的賬務處;理(一)資料:大華公司2010年12月份有關損益類賬戶的如下:①主營業(yè)務收入950000;②其他業(yè)務收入200000;③營業(yè)外收入56500;④主營業(yè)務成本650000;⑤營業(yè)稅金及附加36000;⑥其他業(yè)務支出150000;⑦銷售費用40000;⑧管理費用122000;⑨財務費用25000;①營業(yè)外支出;70000(二)要求:1、算出營業(yè)利潤,利潤總額、凈利潤2、編制年末結轉會計分錄
老師,你好!司機A在我們公司拉了一車貨,我們要給A付運輸費,但是他是黑戶,賬戶上收不了錢,他委托司機B收運輸費,我們將運輸費轉給了司機B,請問司機A能給我們開運輸費發(fā)票嗎?
老師我單位是商貿企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應該是先去銀行開戶還是先去稅務登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應收賬款貸方和預收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應收賬款貸方,月底結轉收入先沖應收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應征稅報關單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應征稅報關單用途確認?跟外貿生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿企業(yè)今年業(yè)務增長去年2備,稅局要求寫證明,應該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內與國外間債權債務抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向對方開具)。 處理: 借:ABC應付賬款 46萬歐 貸:C應收帳款D 46萬歐 國內債券債務抵消 背景:C幫AB共同抵消了應付給D的債務30萬歐,AB用債權抵消。A應收C 2萬歐,線下另通過轉賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應收款?)B應收C10萬歐。 處理: 借:C應付賬款A 2萬歐 貸:A應收帳款C 2萬歐 借:C其他應付賬款A 18萬歐 貸:A其他應收賬款C 18萬歐 借:C應付賬款B 10萬歐 貸:B應收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
小規(guī)模季度申報
你好!有這些可以報了。不過現(xiàn)在很多地方系統(tǒng)要先報財報
好的,謝謝老師,下周我先去稅務局看看
您好!好的,不用客氣