你好,是的,是這樣的 資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金減少88,未分配利潤(rùn)減少88,利潤(rùn)表不變?
你好!老師W我這個(gè)季度匯算清繳補(bǔ)交所得稅88元,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我做的分錄是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)88,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅88,繳納做分錄應(yīng)交稅費(fèi)88,銀行存款88,,這樣對(duì)嗎?現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做呀,請(qǐng)指教
老師您好2021年匯算清繳退稅,退了2筆,分錄都要這樣做嗎?還是一筆分錄就做好了 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是借:未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,借-應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款么
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上年度所得稅利潤(rùn)做分錄: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳退稅了,做分錄借方 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸方 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 收到錢 借方銀行存款 貸方應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅,對(duì)嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
利潤(rùn)表上不顯示這個(gè)88元,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)直接是負(fù)的88對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的
老師!那這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)總額和未分配利潤(rùn)之間勾稽關(guān)系相差這個(gè)88元對(duì)嗎
這樣成了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額-資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)-這個(gè)季度補(bǔ)繳的所得稅
你好,是的,是這樣的。關(guān)系是這樣 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅?
利潤(rùn)表上不顯示補(bǔ)繳的88元,只是在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)里減去這個(gè)補(bǔ)繳的所得稅
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師,祝老師工作順心
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。