對(duì)的是的,是這么做的。
老師,我把上個(gè)月未開票收入,這個(gè)月在未開票收入申報(bào)表填負(fù)數(shù)沖回,可是申報(bào)表顯示未開票銷售額累計(jì)數(shù)不能為負(fù)
老師好,請(qǐng)問一下5月填過未開票銷售額,這個(gè)月報(bào)增值稅是不是在附表一中未開票那欄填負(fù)數(shù)沖減就可以?
老師好,請(qǐng)問下增值稅報(bào)表附表一,未開票銷售額這里如果之前填列了正數(shù),那后期是否必須要填列負(fù)數(shù)沖減,還是后期也不用再填
請(qǐng)問老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開出來(lái)了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報(bào)的未開票做負(fù)數(shù)填列?
老師 請(qǐng)問 若上月申報(bào)了未開票收入 本月將這個(gè)發(fā)票開了 增值稅附表中 未開票金額就填負(fù)數(shù)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
那如果上個(gè)月填的是58萬(wàn),這個(gè)月因?yàn)橛止催x過一些進(jìn)項(xiàng),可不可以少?zèng)_減一部分?
可以的,可以這么做。
那在請(qǐng)問下我的賬務(wù)要怎么處理呢?上個(gè)月是一筆做的未開票收入。借:銀行存款;貸主營(yíng)收入;銷項(xiàng)稅。
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的。