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老師您好,我們是汽車銷售公司,5月份購入一輛車,6月份銷售方開了銷售折讓發(fā)票,但是5月份所屬期里面銷售折讓的這部分稅額已經(jīng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那5月份我要怎么做賬呢

2022-07-07 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 15:41

借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出? ? 應(yīng)付賬款

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2022-07-07
你好,當(dāng)時你分錄怎么做的?
2024-07-01
同學(xué)你好 你們是做固定資產(chǎn)清理嗎
2021-01-12
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
您好,借固定資產(chǎn)清理,68000貸固定資產(chǎn)。借銀行存款1000貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借資產(chǎn)處置收益,貸固定資產(chǎn)清理
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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