你好,需要繳納增值稅的 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
老師,房東把房子租給公司,公司又轉(zhuǎn)租出去,需要繳納稅款嗎,有些什么稅呢
老師,個人出租廠房給公司,需要繳納哪些稅呢
請問老師,公司的房子在股東的名下,把房子出租出去了,產(chǎn)生了租賃費(fèi),請問老師我們公司需要承擔(dān)那些稅收啊?
老師 法人個人租的房子,又成立公司然后轉(zhuǎn)租出去,都需要繳什么稅
房東租房給公司,去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票給公司,房東需要繳納什么稅呢
職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒有境外個人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
沒有開具發(fā)票,給可以不管了,公司現(xiàn)在也沒錢了
你好,這個你們自己決定就可以。
那怎樣處理,沒有風(fēng)險(xiǎn),比較好呢
你好,正常的應(yīng)該做無票收入的
單位需要給對方開發(fā)票嗎?對方公戶轉(zhuǎn)給你們嗎?
嗯,應(yīng)該不需要開具發(fā)票了
如果是公戶轉(zhuǎn)賬的話,最好還是做無票收入
還是要報(bào)稅,是嗎
那房東開具給公司發(fā)票,怎樣可以少交納稅,又可以開具發(fā)票呢
你好,對的是的 房東可以給你開專票的。
那個稅,房產(chǎn)稅就高了呢
房產(chǎn)稅是房東繳納的,不高的。
你開專票,普票的稅率都是一樣的,只要不是住房的,稅率都是6%。
那還有個稅的呢
而且款已經(jīng)轉(zhuǎn)給咨詢公司了呢
你好,個稅我們這邊是定額的,按照1%繳納的。
增值稅是免的,是吧
款不是轉(zhuǎn)給個人,而是轉(zhuǎn)給公司
你好,他開普通發(fā)票,如果月租金在15萬以內(nèi)的個人可以免。
綜合稅率多少呢,代開發(fā)票的話
增值稅1.5%,附加稅6%,個稅1%-2%,房產(chǎn)稅6%,印花稅千分之一減半。如果開普通發(fā)票,月租金15萬以內(nèi)的可以免增值稅附加稅。
那除掉增值稅,房產(chǎn)稅個稅一起也在7%了
對的是的是的是這么做的。
房東不繳納的話,你單位就得交。