同學,你好,可以都直接做主營業(yè)務收入。這個沒有問題,下設二級科目
你好老師,我司是房屋租賃公司,需要核算每一套房子的收入成本利潤,有一百多套,怎么作賬?是需要在主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本下設一百多個明細科目還是有別的處理方式?而且這些房子后期也許會合同終止,也會有新的房子加入!
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務,都符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項: (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關的酒店、客房以及客房內(nèi)的設備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用65 000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會計分錄
你好,老師,我們現(xiàn)在有個建筑勞務公司是這樣的:有一部分收入是項目部代發(fā)的人工工資,還有一部分收入是使用機械設備給的工程款,成本的話主要就是支付工人的工資,和購買機械設備用的耗材,這樣的公司要做賬的話應該用什么樣的科目來核算收入和成本呢?還是用主營業(yè)務收入,和主營業(yè)務成本嗎?還是用其他的什么科目,恰當點呢?
老師,餐飲公司的主營收入是蛋糕,但是又做餐飲,也賣茶葉,這樣是兼營銷售還是混合銷售? 然后如果要分別核算收入和成本。蛋糕是做主營收入的話,那餐飲和茶葉是算其他業(yè)務 收入,還是在主營收入下設二細明細科目
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給(個人)經(jīng)驗餐飲,場地、服務員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業(yè)額百分核算比或者每個月固定管理費服務費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務;然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務費,余下的轉(zhuǎn)回給他們,這個轉(zhuǎn)款金額大會不會對我企業(yè)有風險?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這樣的話,是不是庫存商品下面也要設三個明細科目 ,蛋糕 的,餐飲的,茶葉的,三個成本和三個庫存。對應三個收入。分別核算
同學,你好,理解對的。
老師,那我這個是混合銷售還是兼營銷售。是不是兼營銷售就要區(qū)別收入和成本?;旌箱N售就不用分類收入和成本
老師,那我這個是混合銷售還是兼營銷售。是不是兼營銷售就要區(qū)別收入和成本。混合銷售就不用分類收入和成本
你這個是混合銷售行為。可以分,也可以不分,主要看自己核算怎么方便。如果合起來方便就按合起來的做就行