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小規(guī)模,第二季度的增值稅申報表怎么填,?如有第一季度的紅票怎么填?

2022-07-07 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-07 14:33

按照正負相加的銷售額填寫申報。

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快賬用戶6610 追問 2022-07-07 14:36

未超過45萬的,填在10 欄次。,超過45萬的,直接填在15欄次+增值稅減免稅申報表。 ?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 14:39

超過的填寫在第12行 。超過的填寫在第12行加減免表。

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快賬用戶6610 追問 2022-07-07 14:41

哦,是的,寫錯了,如果有稅率的是不是按價稅合計填寫?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 14:43

有稅率的按不含稅的金額。

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快賬用戶6610 追問 2022-07-07 14:46

我也是這樣想的,可是我收到一條填報信息,說是按含稅價填寫,就改了,把賬也該了,開的是普票。。

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齊紅老師 解答 2022-07-07 14:49

現(xiàn)在你開的是?,F(xiàn)在你開的是多少稅率的?

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快賬用戶6610 追問 2022-07-07 14:51

我是紅沖了了了一張1%的稅率的發(fā)票,正常開發(fā)票都是開的免稅的。

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:12

這情況要和你稅局確認一下再報? 因為現(xiàn)在沒有 1稅率的了?

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按照正負相加的銷售額填寫申報。
2022-07-07
你好,合計是來的金額是負數(shù)嗎
2022-07-08
同學,你好,申報表里有標明,開票銷售額和不開票銷售額,如果第三季度開到發(fā)票就填在開票的銷售額處就可以
2021-07-07
同學你好 普票填寫在免稅欄就可以
2022-07-01
在第10行減去第一季度無開票收入填銷售額
2022-07-13
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