同學(xué),你好 之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
請(qǐng)問老師,租來的房子裝修,餐廳,在建工程科目核算,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本核算,放到固定資產(chǎn)的原因,是因?yàn)閷?duì)我單位買來的固定資產(chǎn)廚房設(shè)備進(jìn)行的比如灶臺(tái)的搭建等放到了固定資產(chǎn)中。主營業(yè)務(wù)成本是因?yàn)樵诮üこ讨薪痤~較小的部分比如裝飾物的點(diǎn)綴每個(gè)1000元大概有200處,就直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本核算了。
老師你好!就是我單位原來在房子裝修上我是先入在建工程的,下面二級(jí)科目有安裝工程,護(hù)墻板,材料費(fèi),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么轉(zhuǎn)呀?
老師我問一下自買廠房裝修用的板材面板啥的,入了在建工程之后是轉(zhuǎn)到長期待攤還是固定資產(chǎn),這個(gè)固定資產(chǎn)怎么搞,因?yàn)橘I來的是工作臺(tái)面板
那我們裝修期間購買供應(yīng)商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)偅ツ暄b修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)說是錯(cuò)的,計(jì)入長期待攤費(fèi)用,那我可以這個(gè)月調(diào)賬,把在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用嗎,這個(gè)月開始攤銷還是下月開始攤銷
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用是嗎,如果計(jì)入長期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個(gè)分錄怎么寫
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師這個(gè)分錄怎么寫
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
好的老師謝謝
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!