您好!這個(gè)是這樣,你只看你這個(gè)項(xiàng)目收到了多少錢(qián),然后支付了多少錢(qián),剩下的就是剩余的
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費(fèi)用,基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來(lái)之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款,報(bào)銷(xiāo)款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來(lái)發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒(méi)有支付?我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來(lái)賬的登記
1.按政策規(guī)定經(jīng)營(yíng)收費(fèi)計(jì)算有誤的,應(yīng)收回上年已付某企業(yè)的業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)7800元,款項(xiàng)已存入銀行。 2.按照規(guī)定上繳其他資金結(jié)轉(zhuǎn)資金53000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款結(jié)算。 3.繳納企業(yè)所得稅28590元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 4.退回一批價(jià)值4000元的上年用銀行存款購(gòu)買(mǎi)的材料,材料已發(fā)出,退款銀行已收到。 5.經(jīng)批準(zhǔn)將留歸單位使用的非財(cái)政撥款專項(xiàng)剩余資金155000元,轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。 還有幾張圖片里的題目。 要求寫(xiě)清楚財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師解答下啦
銀行存款明細(xì)賬里,有不同項(xiàng)目收到的款項(xiàng)也有往來(lái)款,付了不同項(xiàng)目的款,同時(shí)繳納了稅費(fèi)還有手續(xù)費(fèi),我要怎么算出其中一個(gè)項(xiàng)目在銀行存款期末余額里面還剩多少錢(qián)可以用?
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的是什么?我不太理解
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調(diào)入的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元,款項(xiàng)已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)500003.2022年通過(guò)國(guó)庫(kù)集中采購(gòu)方式采購(gòu)一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,予以退貨。現(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的零余額賬戶退款通知書(shū),收到對(duì)方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時(shí),借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)等支出60000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動(dòng)用專用基金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值45000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項(xiàng)專用基金是從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時(shí),借:固定資產(chǎn)45000貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)450006.某個(gè)非財(cái)政撥款的專項(xiàng)任務(wù)已完成,項(xiàng)目剩余資金50000元。現(xiàn)通過(guò)銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師內(nèi)賬的庫(kù)存每月對(duì)不上可以每月沖盤(pán)虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類科目通過(guò)“本年利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整。我想問(wèn)一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這三個(gè)表我依舊沒(méi)有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫(xiě)2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車(chē)間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車(chē)間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問(wèn)題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺(jué)得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開(kāi)兩萬(wàn)嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老師,那稅款、手續(xù)費(fèi)和往來(lái)款我要怎么區(qū)分開(kāi)來(lái)?還是不考慮?
您好!這個(gè)你在項(xiàng)目下面設(shè)置對(duì)應(yīng)的三級(jí)科目來(lái)