你好。你好。是錯(cuò)了嗎還是怎的,
之前我用紅字做了一筆其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么沖回
2020年賬面掛著:其他應(yīng)收款-老板,今天老板拿了費(fèi)用發(fā)票過來沖減之前的其他應(yīng)收款。請問如何入賬呢?
老師,之前沖減進(jìn)項(xiàng)稅做的收入,掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么沖回呢
老師,請問一個(gè)問題,我公司之前那個(gè)財(cái)務(wù)做的賬,專管員讓她之前未抵減完的進(jìn)項(xiàng)抵減了,她是做了無票收入掛在其他應(yīng)付款并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后期我們有銷售收入了,直接沖其他應(yīng)付款就可以了嗎?
老師您好,之前掛的其他應(yīng)收款,掛錯(cuò)了,應(yīng)該掛回其他應(yīng)付款,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個(gè)檢驗(yàn)期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復(fù)嗎,我怎么感覺行政管理設(shè)備的折舊在這個(gè)答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
是前面留抵退稅弄的,專管員說做收入抵減了,后期有收入可以沖回
其他應(yīng)付款現(xiàn)在是負(fù)數(shù)
那你是后面再開票時(shí)就紅沖這個(gè)無票收入。
有無票收入,沖其他應(yīng)付款
原來的分?jǐn)?shù)不變,金額用負(fù)數(shù)就這樣紅沖。
借:銀行存款 ,貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))老師,是這樣嗎
您現(xiàn)在是收到這筆錢了嗎?
是的,上個(gè)月預(yù)收的,這個(gè)確認(rèn)收入了,
。收款的分錄是借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
前任做的是借銀行,貸預(yù)收
你前面掛的預(yù)收,你就充預(yù)收。和你掛賬的往來對上就行。
那這個(gè)其他應(yīng)付款是做貸方,還是借方負(fù)數(shù)呢
都可以的,都可以的,借方負(fù)數(shù)和貸方一個(gè)意思。