借:應(yīng)交稅費、 貸:管理費用
老師,用現(xiàn)金支付航天信息年服務(wù)費的分錄怎么做?可以借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金
老師 航天稅控服務(wù)費 當(dāng)時做的 借:管理費用 貸:銀行存款 280的稅沒有抵扣 這個分錄對嗎
老師 航天稅控服務(wù)費 當(dāng)時做的 借:管理費用 貸:銀行存款 280的稅沒有抵扣 這個分錄對嗎
老師 航天服務(wù)費 做了借 管理費用/辦公費 貸 銀行存款 這月抵扣怎么做分錄
航信年費抵扣分錄是什么, 支付時候: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 我現(xiàn)在要抵扣,該做什么分錄?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負(fù)責(zé)這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經(jīng)申報過了,2025年的進(jìn)項票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時,再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進(jìn)項認(rèn)證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。
就寫應(yīng)交稅費 有二級科目嗎
是的,寫到應(yīng)交稅費就可以了
謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答
去年11月份 借:原材料 借應(yīng)交稅費/進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了借應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費/進(jìn)項 這月要抵扣這張發(fā)票 分錄怎么寫
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
謝謝老師呢
不客氣,很高興幫你解答