借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
老師好,請問去年的年終獎我沒有計提,今年計提發(fā)放可以嗎?
老師,您好,我想咨詢下,我這邊去年沒有給員工計提年終獎,去年的年終獎是今年1月份發(fā)放的,請問我今年先補計提去年的年終獎,然后再做發(fā)放可行?
21年年終獎未做計提,一月發(fā)放后怎么做會計分錄呀
老師,去年沒有計提年終獎,今年6月計提并發(fā)放,會計分錄怎么做
老師,您好。我們老板1月發(fā)放了年終獎,因為沒有提前說會發(fā)年終獎,所以去年沒計提。那我改如何做分錄呢?謝謝老師。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
申報就正常申報到6月的申報表里就行是吧
是的。六月份發(fā)放在七月申報就對了。
謝謝老師
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快