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21年年終獎未做計提,一月發(fā)放后怎么做會計分錄呀

2022-02-22 15:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 15:41

你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款

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你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2022-02-22
借利潤分配未分配利潤貸,應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-02-19
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬 發(fā)放,借:應付職工薪酬?, ????貸:銀行存款等科目??
2020-12-14
借管理費用工資貸應付職工薪酬
2021-04-26
你好,應該在上年度12月計提。 借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬 本月發(fā)放 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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