你好; 這個(gè)沒(méi)有具體規(guī)定說(shuō)期限的。 但是? ? 要及時(shí)去開 ; 最好是聯(lián)系稅務(wù)局撤銷后重新開票? ?
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師你好,我們是銷售方,購(gòu)買方開了紅字信息表,但是紅字信息表的金額大于我們發(fā)票限額,購(gòu)買方需要到稅務(wù)大廳去撤銷,購(gòu)買方在沒(méi)有撤銷前還可以開出紅字信息表嗎?
老師,請(qǐng)教下,紅字信息表有沒(méi)有期限?2016年供應(yīng)商開的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們給他們開了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒(méi)紅沖,這個(gè)紅字信息表還有用嗎?他們說(shuō)他們撤銷了紅字信息表,但是這個(gè)他們能撤回嗎?
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯(cuò)了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒(méi)有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來(lái),這個(gè)要怎么處理呢?
老師這個(gè)是什么意思呢 我們是購(gòu)買方 去年開出了紅字信息表 銷售方就一直沒(méi)去確認(rèn)開紅票 這個(gè)月他準(zhǔn)備開紅票了 是不是我還需要重新開紅字信息表呢 另外這個(gè)紅字信息表 在他沒(méi)有開具發(fā)票的時(shí)候 我是否能把這個(gè)紅字信息表打印出來(lái)呢
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
意思是時(shí)間太久了,原來(lái)的就沒(méi)有用了嗎
你好 ;? ? ? 是的。? ? ?因?yàn)橛械牡胤?是不讓跨年的?
對(duì)方能撤銷我們的紅字信息表嗎
你好;? 稅務(wù)局去申請(qǐng)撤銷? ??