出租車(chē)發(fā)票需要看是什么用途,如果是因公出差的差旅費(fèi)是可以抵扣的。 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)有以下幾種情形: 1用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 2非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 3非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 4非正常損失的不動(dòng)產(chǎn),以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。 5非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。 6購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)。 7適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 8已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動(dòng)產(chǎn),發(fā)生非正常損失,或者改變用途,專(zhuān)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的,按照下列公計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,并從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×不動(dòng)產(chǎn)凈值率 不動(dòng)產(chǎn)凈值率=(不動(dòng)產(chǎn)凈值÷不動(dòng)產(chǎn)原值)×100%
老師,請(qǐng)問(wèn)哪些專(zhuān)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?有一張專(zhuān)票開(kāi)票內(nèi)容與實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的有點(diǎn)差異,可以認(rèn)證為不抵扣發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的憑證有哪些,出租車(chē)的發(fā)票可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)聯(lián)建筑公司購(gòu)買(mǎi)苗木的普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?以發(fā)票復(fù)印件作為抵扣憑證可以嗎?
老師,滴滴打車(chē)的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣?
請(qǐng)問(wèn)火車(chē)票、機(jī)票行程單可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那滴滴打車(chē)運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票、出租車(chē)發(fā)票還有過(guò)橋費(fèi)這些也可以抵扣嗎?
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會(huì)怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購(gòu)買(mǎi)方寫(xiě)了個(gè)人 沒(méi)有寫(xiě)單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說(shuō)中級(jí)會(huì)計(jì)上的東西根本用不到,說(shuō)考了有什么用,能解決公司的問(wèn)題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí)的營(yíng)業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來(lái)申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對(duì)不對(duì)
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開(kāi)的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
形式呢,就那種計(jì)程車(chē)上撕下來(lái)的發(fā)票也可以抵扣嗎
這個(gè)撕下來(lái)的是不可以抵扣的,如果取得增值稅電子普通發(fā)票的,可以抵扣。