你好,對(duì)方開票就按照物業(yè)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)來開票。之前分公司的債務(wù)應(yīng)該轉(zhuǎn)移到了總部,正常沖掉
老師您好,請(qǐng)問法院判決了a分公司給對(duì)方付1萬物業(yè)費(fèi),還有利息2千,a公司已閉店,然后總部公司代付,總部公司如何入賬,發(fā)票對(duì)方應(yīng)該如何開具
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請(qǐng)客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購(gòu)商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購(gòu)的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請(qǐng)客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購(gòu)商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購(gòu)的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
您好老師,A公司搞促進(jìn)銷售轉(zhuǎn)介紹活動(dòng),介紹成功每人獎(jiǎng)勵(lì)500元,同屬于一個(gè)集團(tuán)的B公司,C公司員工都有參與。活動(dòng)結(jié)束,A公司支付B公司店長(zhǎng)5萬元,支付C公司店長(zhǎng)10萬元,由店長(zhǎng)再支付給對(duì)應(yīng)參與活動(dòng)的員工。請(qǐng)問A公司支付的這15萬元該如何入賬呢,有幾種方案? 如果報(bào)個(gè)稅的話,最終拿到的獎(jiǎng)勵(lì)不是A公司員工,但同屬于一個(gè)集團(tuán),應(yīng)該按什么項(xiàng)目報(bào)個(gè)稅呢。 如果是做銷售費(fèi)用的話,沒有發(fā)票如何入賬呢, 還有其他方案嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
如果這筆費(fèi)用分公司沒有計(jì)提過,也沒有和供應(yīng)商掛往來的話,總部入賬科目怎么處理呢
那就補(bǔ)計(jì)提,補(bǔ)做分錄
是做費(fèi)用呢,還是做營(yíng)業(yè)外支出呢
之前沒有掛賬,而且這個(gè)是A分公司的債務(wù),做營(yíng)業(yè)外支出更適合,這樣就不用計(jì)提了呢
好的,謝謝老師
不客氣,祝你一切順利