?你好; 你這個是? 補做分錄的話;? 這些會影響期初的數(shù)據(jù)的; 是的? ?
20年多做了一筆管理費用,如果要調(diào)整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,這道題里為什么沒有以下分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50 貸:遞延所得稅稅資產(chǎn) 50 借:盈余公積 5 利潤分配——未分配利潤 45 貸:以前年度損益調(diào)整 50
所得稅匯算是在次年,比如2022年做2021的所得稅匯算,那我2022才會做調(diào)整分錄,比如說要再交所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整50,貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交企業(yè)所得稅50 借:利潤分配–未分配利潤50,貸:以前年度損益調(diào)整50 我這個分錄做在2022,還是2021年???
借以前年度損益調(diào)整-管理費用50萬 貸銀行存款50 借利潤分配未分配利潤50 貸以前年度損益調(diào)整50,今年補做這分錄,明年匯算清繳還要做這些調(diào)減嗎?
老師!收到稅局匯算清繳退稅的會計分錄怎樣做?是:借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
財務(wù)報表的,不用調(diào)整吧?明年匯算清繳也不動其他的?
?你好1.? ? ?不用的; 只需要匯算? 到時稅前扣除? ?
稅前扣除是什么意思?
?你好 ;? 就是你企業(yè)所得稅稅前扣除? ?
意思就到企業(yè)所得稅匯繳的報表直接填寫,不用填寫調(diào)增調(diào)減項目,是這樣理解吧?
你好; 是的。就是這樣理解的??
感謝感謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??