年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人,資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元。 自2022年1月1日至2024年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。?
老師您好,增值稅附表一數(shù)據(jù)正確,主表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成第1行與第2行不一致(有未開(kāi)票收入),在只有一項(xiàng)稅目下,第2行必須與第1行一致嗎?
電子稅務(wù)局在哪里查注冊(cè)方式
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當(dāng)月的代扣代繳消費(fèi)稅大于應(yīng)繳納消費(fèi)稅,多余部分可以留下次抵扣嗎?
快學(xué)建材10月份,期初應(yīng)交稅費(fèi)總數(shù)和明細(xì)科目總數(shù)差5.04,試算平衡無(wú)法平衡,應(yīng)該怎么調(diào)整。
老師,我們是一般納稅人,四月申報(bào)期有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了,五月的時(shí)候?qū)Ψ桨l(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了紅沖重新開(kāi)了,這樣我們這的分錄該怎么做?
@宋生老師,提問(wèn),但是應(yīng)付借方負(fù)數(shù)會(huì)很奇怪嗎
電梯設(shè)備記在開(kāi)發(fā)成本的哪里
老師,出差補(bǔ)助需要交個(gè)稅嗎
2025年5月單休制,扣除法定休息天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)如何計(jì)算