對的是的,是這么做的。
我們核定每月可領發(fā)票50份,昨天申請了本月臨時增量100份,已經(jīng)審核通過并領了100份發(fā)票,我下個月還可以領50份嗎?
老師我們發(fā)票是每月25份,如果這個月沒開,下個月就不能領,意思是不是我們手里最多有25份發(fā)票呢,還是這個月不用,下個月也可以領25份呢
老師我們每個月可以申領25份發(fā)票7月份25份已經(jīng)申領完畢之后做了一個票種核定。每月可領發(fā)票增加到50份。七月份我們是不是還可以再領25
公司8月本身有票25份,已領取,8.30號的時候增量到50份了,我今天8.31號可以再領取25份嗎?9月是不是還可以領取50份?
老師,我上個月領了25份增值稅電子專用發(fā)票,我這個月把這25份用完了,可以驗舊嗎?驗舊后可以再領這個月的25份嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
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需要更新一下信息還是什么的嗎 我去領用顯示可領用還是0張怎么回事
你好,你看一下發(fā)票作了研究嗎?
已經(jīng)驗舊了
你看下你的電子稅務局里面票種認定最高持有量是不是50。
是的是50份 每月最高領用50持有50
你看一下你的發(fā)票庫存有多少。
庫存為0 現(xiàn)在金稅盤開票軟件顯示能領取25份 但是一申領中 沒有下一步進展
不要在開票軟件里面申請,去電子稅務局里面申請,申請了燈亮,是不是沒有去稅務局那邊維護?
什么是維護怎么操作
你好,帶著你的開票系統(tǒng)去大廳就可以了。
票種核定審批通過上提示 請及時打開增值稅開票系統(tǒng)更新信息
那你應該打開軟件是自動的。
去電子稅務局里面申請發(fā)票。
不在你的開票系統(tǒng)里面申請發(fā)票。
問題又回來了現(xiàn)在網(wǎng)廳顯示發(fā)票余額0
老師我看到問題所在了 我從25份申請到50份 申請審批通過了 但是我現(xiàn)在網(wǎng)廳信息顯示的我還是25份 這個信息是不是沒有更新還是其他原因
你在電子稅務局里面申請發(fā)票的時候能申請多少?
余額就是在發(fā)票領用的頁面顯示的嗎?
不是是審批結果核定書里面 我申請50他通過了 但是核定書顯示25通過
那你問下你稅務局是不是需要你稅務局那邊兒給你維護一下?
我這邊是審核通過了之后,帶著金稅盤去稅務局維護一下,然后再在開票系統(tǒng)里面申請發(fā)票就。
老師這邊是北京嗎
不是的,不是北京的企業(yè)。