五月份是暫估成本,然后六月份的時(shí)候把暫估成本沖減掉,重新做成本。
老師,五月份開的公司基本戶,然后六月份有發(fā)放三月份四月份的工資,這個(gè)賬怎么做合理,五月份沒有進(jìn)項(xiàng),卻有銷項(xiàng)。(我們是汽車銷售公司)
我四月份對帳,金額都是對的,我不暫估,我直接做賬,五月份發(fā)票來了,我直接貼在四月份的分錄后面可以嗎?
我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實(shí)際是五月份的材料進(jìn)項(xiàng)用?
老師,請問,我五月份的銷項(xiàng),6月份開過來進(jìn)項(xiàng),我是5月左暫估呢,還是直接做五月份的成本,6月份發(fā)票貼到五月份的賬里面。
6月份的貨款但是那會發(fā)票還沒到,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,所以開過來的發(fā)票和6月份的賬沒有差,那我可不可以直接把7月份開的發(fā)票貼在6月份的憑證里面?6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對吧?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
老師,那我成本也暫估,收入按正常確認(rèn)嗎,到6月份庫存商品、收入、成本全部沖銷,再按照正確的走一遍是嗎?
你好,對,就是這個(gè)意思。