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老師,小規(guī)模上月做未開票收入,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入 這個月又開了票,應該怎么做賬

2022-07-04 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 09:19

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 紅沖無票收入的,然后再做發(fā)票的企業(yè)應收賬款貸主營業(yè)務收入

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快賬用戶4262 追問 2022-07-04 09:20

我上月沒有做應收賬款,直接做的銀行存款,應該怎么沖

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齊紅老師 解答 2022-07-04 09:20

你好 應收賬款代替一下 錢也沒有退回來

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借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 紅沖無票收入的,然后再做發(fā)票的企業(yè)應收賬款貸主營業(yè)務收入
2022-07-04
同學你好 開的這些發(fā)票都是之前的未開票收入嗎 那按照開票的金額紅沖未開票收入 然后再按照開的發(fā)票做收入
2022-08-24
你好,不用做賬,直接把票附到上個月憑證后面去。
2020-11-28
你好,先把上面那個分路紅沖,然后再做一筆上面分路就行了。
2023-10-26
同學你好,小規(guī)模的賬款中是設置增值稅明細的;應是貸;應交稅費一應交增值稅;
2020-10-31
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