直接根據(jù)預(yù)繳的金額借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行存款。
請(qǐng)問老師:小規(guī)模納稅人的研學(xué)營地企業(yè),聘請(qǐng)專家的勞務(wù)費(fèi)賬務(wù)如何處理,涉及稅收如何處理,涉及稅收優(yōu)惠嗎?謝謝!
自查補(bǔ)交19年增值稅,開票在20.12,開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,以及補(bǔ)交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何處理?
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請(qǐng)問我公司拿到這些稅單記賬,會(huì)計(jì)處理分錄如何做才合理?
請(qǐng)問建筑行業(yè)開發(fā)票項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款賬務(wù)處理以及公司所在地扣繳稅費(fèi)的賬務(wù)處理,涉及所有繳稅的賬務(wù)處理流程解答一下(一般計(jì)稅項(xiàng)目)
您好!請(qǐng)問在2020年?徼納以前年度的企業(yè)所得稅,帳務(wù)己處理。今年稅務(wù)部門將此繳納的稅款及滯納金退回。請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)如何處理?謝謝!
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
所得稅就是借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款。這個(gè)的話看地區(qū)一般是按照1%,或者是0.5%。
那預(yù)交增值稅費(fèi)是(銷售金額-分包)*2%, 那么在企業(yè)所在地增值稅怎么交銷售金額*7%嗎?
所得稅7%嗎?你們預(yù)交這么多嗎?
增值稅沒問題的,是對(duì)的。
我是說預(yù)交后,企業(yè)所在地的增值稅如何交?因?yàn)橐呀?jīng)在施工地減除分包后*2%繳納的,你們企業(yè)這邊怎么繳納剩下的部分??
是增值稅
你回機(jī)構(gòu)地的話就正常,按照你的銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算,你應(yīng)該交的稅再減掉,你在異地預(yù)繳的,就是你回機(jī)構(gòu)的需要補(bǔ)的。
意思是說,我不管減不減分包納稅,沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,都是9個(gè)點(diǎn)嗎?
例如,我在外地預(yù)交了增值稅(銷售金額減除分包款后X2%),回總公司了需要交納的增值稅,是不是銷售金額*7%—進(jìn)項(xiàng)稅?
你在外面交的時(shí)候,你是扣掉的分包款的2%,你回機(jī)構(gòu)的的時(shí)候,你就不能扣那個(gè)分包款。就是用你正常合同的銷項(xiàng)減去可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),再減去之前預(yù)交的金額,但是你補(bǔ)交的。