同學(xué),你好 你看你是哪種 加工承攬合同的計(jì)稅依據(jù)為加工承攬收入,按加工或承攬收入0.05%貼花。 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同的計(jì)稅依據(jù)為收取的費(fèi)用,按收取費(fèi)用0.05%貼花。 ?建筑安裝工程承包合同的計(jì)稅依據(jù)為承包金額,按承包金額0.03%貼花。
老師,我們是建筑工程公司我們公司這季度開展了建筑工程服務(wù)業(yè)務(wù),取得了收入,但是申報(bào)公司印花稅時(shí)稅局只給核定了購(gòu)銷合同印花稅,是不是我們就不用交印花稅了??
老師,購(gòu)銷合同的印花稅我申報(bào)了,技術(shù)合同還沒申報(bào),是按次的,現(xiàn)在我要怎么修改呢?
老師,我是建筑企業(yè),8月申報(bào)印花稅的時(shí)候,錯(cuò)報(bào)為購(gòu)銷合同申報(bào)并上繳了印花稅,現(xiàn)在不能修改了。實(shí)際上建筑業(yè)應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅
老師前幾天已經(jīng)申報(bào)了建筑合同的印花稅已經(jīng)扣款,,現(xiàn)在說還要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅。我采集不了這個(gè)稅源啊
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師,應(yīng)該是第三種,我開出的發(fā)票是建筑服務(wù)的。
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
同學(xué),你好 去稅務(wù)局更正申報(bào)
老師,那建筑業(yè)是計(jì)稅金額是什么?稅率是多少?
同學(xué),你好 印花稅的計(jì)稅金額是合同金額 你看合同是什么類型的,才可以判斷稅率
老師,是這種合同
用這個(gè) 建筑安裝工程承包合同的計(jì)稅依據(jù)為承包金額,按承包金額0.03%貼花。
那我8月繳納的時(shí)候是直接以合同總額做為計(jì)稅金額,而不是以開發(fā)票金額做為計(jì)稅金額,是嗎?這個(gè)合同金額是7000萬,分三年建設(shè)的,難道一次性繳納嗎?
同學(xué),你好 對(duì)的按照合同一次性繳納