你好,學(xué)員,盤盈處理 借原材料 貸管理費(fèi)用
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒(méi)有原材料倉(cāng)管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個(gè)月都是按同樣的價(jià)格核算成本,我現(xiàn)在接手財(cái)務(wù),沒(méi)有原材料出入庫(kù)結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購(gòu)直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒(méi)法核算產(chǎn)品成本,請(qǐng)問(wèn)該如何處理?
老師您好,上個(gè)月計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí),按照提供的原材料比例計(jì)算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負(fù)數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時(shí)才發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,這個(gè)月有什么方法補(bǔ)救?(因無(wú)統(tǒng)計(jì)原材料人員,又因是沙子水泥一類的)
老師您好,上個(gè)月計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí),按照提供的原材料比例計(jì)算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負(fù)數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時(shí)才發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,這個(gè)月有什么方法補(bǔ)救?(因無(wú)統(tǒng)計(jì)原材料人員,又因是沙子水泥一類的)
老師您好,上個(gè)月計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí),按照提供的原材料比例計(jì)算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負(fù)數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時(shí)才發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,如果還用全月平均法,是用實(shí)際剩余進(jìn)行全月平均法,還是按賬本剩余的來(lái)計(jì)算?
老師,我們項(xiàng)目還未啟動(dòng),請(qǐng)問(wèn)所有的費(fèi)用計(jì)哪個(gè)科目,是在建工程還是長(zhǎng)期待攤?
老師你好,我公司通過(guò)二手車市場(chǎng)賣給個(gè)人車子,價(jià)款12000元,二手車交易市場(chǎng)開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,現(xiàn)在我公司還要開具發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,膠合板制造行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率以及利潤(rùn)率是多少?
老師,農(nóng)業(yè)開收購(gòu)發(fā)票按不含稅收入乘以0.024是什么算法
老師,憑證里面是不是必須得附科目匯總表?
老師 想問(wèn)下公司地址在廣州 而我在江西 報(bào)稅時(shí)我在異地操作沒(méi)問(wèn)題吧
麻煩問(wèn)一下老師,工商年報(bào)去年顯示已有賬號(hào),今年原先密碼登錄不上了,修改密碼后還是登錄不上是什么情況?
老師,甲供貨,乙方收貨,甲方已開發(fā)票,丙為甲方債權(quán)人,甲乙丙三方協(xié)議,乙方直接打款給丙方可不可以?
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更后,新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人登陸,怎么操作?
老師,公司名下沒(méi)有車,有運(yùn)輸發(fā)票,簽合同時(shí)約定承擔(dān)油費(fèi),這個(gè)燃油費(fèi)有發(fā)票,最后匯算需要調(diào)增嗎
您好老師,比如:原材料 有ABCD四種。 假設(shè)原有數(shù)量A有10個(gè),B有3個(gè),C有5個(gè),D有6個(gè)。 我是這樣做分錄的: 借:生產(chǎn)成本:料工費(fèi) 貸:原材料 A8 B6 C10 D2 制造費(fèi)用:5 應(yīng)付職工薪酬:15 后面我接著做了進(jìn)行庫(kù)存商品等一系列的賬務(wù)直到結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。 最后原材料剩余:A2 B-3 C-5 D4 而最后實(shí)際原材料剩余為A5 B1 C2 D4 能否詳細(xì)解答該如何處理賬務(wù)?拜托了!
借原材料-A3 原材料-B4 原材料-C7 貸管理費(fèi)用
您好老師,我們做的是手工賬,如果本月借方管理費(fèi)用為5個(gè),而這個(gè)貸方管理費(fèi)用為20怎么做賬務(wù)處理?
如果本月借方管理費(fèi)用為5個(gè),而這個(gè)貸方管理費(fèi)用為20怎么做賬務(wù)處理? 你好,學(xué)員,這個(gè)是什么意思
就是說(shuō)本月發(fā)生了管理費(fèi)用是5,而剛才咱們做的會(huì)計(jì)分錄是借原材料A3B4C7,貸管理費(fèi)用14,這兩個(gè)借貸管理費(fèi)用怎么處理
你好,這個(gè)差額就是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)體現(xiàn)在賬面上,即可
如果是負(fù)數(shù),就表示收入加上管理費(fèi)用減銷售和財(cái)務(wù)費(fèi)用最后得出利潤(rùn)是嗎
是的,學(xué)員,是這樣的
非常感謝老師,可不可以這樣做,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)由于上月多記了原材料,減少了剩余,而本月就少記原材料減少成本來(lái)沖銷?
你好,學(xué)員,這個(gè)是可以的
嗯嗯,好的老師,如果原材料少記了,剩余原材料多了怎么處理,如果本月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)多記,是不是也可以沖銷,還有其他辦法嗎?
是也可以沖銷,你這個(gè)也可以的,或者是按照上面老師寫的
好的老師,是相反的分錄嗎?借管理費(fèi)用,貸原材料,如果這樣做后面還與憑證嗎或分錄上該怎么寫摘要?
摘要寫清楚即可的,學(xué)員
老師您好,這兩種方案哪種會(huì)比較準(zhǔn)確,因?yàn)槊看钨?gòu)買原材料的單價(jià)會(huì)不同,可不可以等到本年結(jié)束之后再來(lái)沖銷,那樣會(huì)不會(huì)更不準(zhǔn)確?
可以等到本年結(jié)束之后再來(lái)沖銷,
老師您好,比如我的生產(chǎn)成本通過(guò)全月平均法之后得出每方100元,因原材料單價(jià)不同,上月又多記了原材料,剩余為負(fù)數(shù)了,我這個(gè)月購(gòu)買原材料單價(jià)增加了或減少了,還要用全月平均法嗎,
要用全月平均法,學(xué)員