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Q

老師好。。請問增值稅申報和企業(yè)所得稅申報口徑是不一樣的嗎?前財務開票30+,,報企業(yè)所得稅的時候才報18.。這個是正常的嗎?

2022-07-02 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-02 18:44

您好 如果提前開具了發(fā)票 就會不一樣的

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快賬用戶4660 追問 2022-07-02 18:45

那到年底呢。。年底是否要調(diào)到一致

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齊紅老師 解答 2022-07-02 18:46

這個不一定的 要看增值稅怎么開具發(fā)票的 比如租金發(fā)票 一次性開一年的 但是收入就是按月確認的

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快賬用戶4660 追問 2022-07-02 18:50

那到年底有可能會開票和實際收入不一致嗎?這個時候應該怎么處理。。

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齊紅老師 解答 2022-07-02 18:51

到年底有可能會開票和實際收入不一致 各自申報各自的啊

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快賬用戶4660 追問 2022-07-02 18:52

我這個是可以根據(jù)什么來申報企業(yè)所得稅呢。我一直以為開票金額和報企業(yè)所得稅的金額 是應該一致的,而實際大多數(shù)開了票的就能收到錢啊。。收不到那些不是應該叫壞賬?

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齊紅老師 解答 2022-07-02 18:53

我前面給您舉例了啊 只是提前開票 分期確認收入 后邊也會對應收到款項的啊

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快賬用戶4660 追問 2022-07-02 18:56

就是說第一期開了票。但 是沒確認收入,,但如果到了第二期確認收入了(收到款項)了,就應該申報企業(yè)所得稅。。在減去當期成本。。就是企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-07-02 18:58

是的 增值稅開票當期申報 企業(yè)所得稅根據(jù)收入應該確認時間申報

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快賬用戶4660 追問 2022-07-02 19:03

好的。。完全明白了。。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-07-02 19:04

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您好 如果提前開具了發(fā)票 就會不一樣的
2022-07-02
你好,第四季度的和利潤表是不是一樣的,和利潤表是一樣的,不用修改。
2023-06-29
同學你好 對的 2.也是十五號之前
2022-01-24
同學你好 對的 都要報企業(yè)所得稅
2023-01-11
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