您好 如果提前開具了發(fā)票 就會不一樣的
老師,開免稅票開成有稅的票,企業(yè)所得稅申報的時候能不能增加農(nóng)林牧漁業(yè)那一欄,如果增加了,會不會比對異常呢?還是說按正常申報企業(yè)所得稅,那這樣就有稅了
老師好,每個月申報的時候,增值稅、個稅、企業(yè)所得稅是必須要在15號前申報對嗎?那財務報表呢是不是在月底前報就可以了?
老師好。。請問增值稅申報和企業(yè)所得稅申報口徑是不一樣的嗎?前財務開票30+,,報企業(yè)所得稅的時候才報18.。這個是正常的嗎?
老師你好,申報企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報表有點錯誤,年報才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報表嗎?
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,財務季報,印花稅這幾個申報的時候有順序的嗎?
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個月利息是多少?總利息是多少?等額本息計算方式算下,等額本金計算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費,怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時候加工工費按照13個點開出去,但是加工費包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進項發(fā)票,這個問題該怎么解決?
不買社保很嚴重嗎,員工不想買,公司強制要求買
老師你好,我剛接手一個個體工商戶會計,需要報個人經(jīng)營所得稅,平時不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報,6月30日年報也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預繳、匯算清繳年報中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務局上個稅申報人數(shù)一致?
把勞務費(管理費 勞務派遣人員工資)支付給勞務公司,那么取得發(fā)票勞務費我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進來的發(fā)票的5%扣除呢
這個30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個季度要不要交增值稅
那到年底呢。。年底是否要調(diào)到一致
這個不一定的 要看增值稅怎么開具發(fā)票的 比如租金發(fā)票 一次性開一年的 但是收入就是按月確認的
那到年底有可能會開票和實際收入不一致嗎?這個時候應該怎么處理。。
到年底有可能會開票和實際收入不一致 各自申報各自的啊
我這個是可以根據(jù)什么來申報企業(yè)所得稅呢。我一直以為開票金額和報企業(yè)所得稅的金額 是應該一致的,而實際大多數(shù)開了票的就能收到錢啊。。收不到那些不是應該叫壞賬?
我前面給您舉例了啊 只是提前開票 分期確認收入 后邊也會對應收到款項的啊
就是說第一期開了票。但 是沒確認收入,,但如果到了第二期確認收入了(收到款項)了,就應該申報企業(yè)所得稅。。在減去當期成本。。就是企業(yè)所得稅
是的 增值稅開票當期申報 企業(yè)所得稅根據(jù)收入應該確認時間申報
好的。。完全明白了。。謝謝老師。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問