8667.84*12.5%*20%=216.70 當(dāng)然是按照216.70計(jì)提所得稅費(fèi)用
老師,你好,我們是江蘇的公司,我在填這個(gè)月的企業(yè)所得稅申報(bào)表,劃橫線的部分寫的:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我算了下,這樣我們企業(yè)所得稅的繳款比例是2.5%,我們上季度有虧損,所以沒交所得稅。這樣填報(bào)是正確的嗎?
老師,我這個(gè)月預(yù)繳所得稅,實(shí)際利潤是317594.81元,符合小型微利,我點(diǎn)了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅),自動帶出來減免金額是71458.83。這個(gè)金額是怎么算的?我的操作對么?本期應(yīng)補(bǔ)退稅額7939.87,這個(gè)數(shù)對么?如計(jì)算的?我都填列對么?
你好..我們是小微企業(yè)..符合減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎能算的..比如..我看報(bào)表上我們應(yīng)該實(shí)際利潤8667.84 ??25%=2166.96 但是我們小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅1950.26(這個(gè)數(shù)字是怎么算的)最后算一下只需要繳納216.7 我在本月計(jì)提的時(shí)候計(jì)提哪個(gè)數(shù)字呢..
老師,好。我們公司現(xiàn)在要注銷,不是要填年報(bào),想問一下,年報(bào)的A107040這個(gè)表的第一行符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)是怎么算的,
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個(gè)6萬,看不懂那個(gè)式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
那是先結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提所得稅呢..還是先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)呢
當(dāng)然是先計(jì)提所得稅費(fèi)用216.7? 在結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益??