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你好,老師,電信開了2686.68+170.60=2857.28發(fā)票 1-4月 上個月現(xiàn)金支付了1000元 這個月對公付了400元 現(xiàn)金又付了1000元 說是按扣費的來 在開票 我這個分錄要做兩筆嗎?一筆是發(fā)票開來的 一筆是預(yù)存的 但我看 2857.28 減掉1000元上月現(xiàn)金 在減掉這個月對公的,400 那還有1457.28元 是現(xiàn)金 那和現(xiàn)金交的1000有沖突嗎?說昨天又交了1000元 不過這個是7月了 我有點搞懵了 我看發(fā)票開過來都沒有寫話費看圖片。對公支付400元服務(wù)費難道也是話費嗎?一般納稅人

你好,老師,電信開了2686.68+170.60=2857.28發(fā)票   1-4月  上個月現(xiàn)金支付了1000元   這個月對公付了400元  現(xiàn)金又付了1000元   說是按扣費的來  在開票

我這個分錄要做兩筆嗎?一筆是發(fā)票開來的  一筆是預(yù)存的  但我看  2857.28  減掉1000元上月現(xiàn)金 在減掉這個月對公的,400  那還有1457.28元  是現(xiàn)金  那和現(xiàn)金交的1000有沖突嗎?說昨天又交了1000元  不過這個是7月了  我有點搞懵了  我看發(fā)票開過來都沒有寫話費看圖片。對公支付400元服務(wù)費難道也是話費嗎?一般納稅人
2022-07-02 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-02 17:13

同學(xué)你好,先開發(fā)票過了借管理費用,貸其他應(yīng)付款,付款的時候借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

頭像
快賬用戶7854 追問 2022-07-02 17:15

哦哦,那現(xiàn)金支付的 也是借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金 我們領(lǐng)導(dǎo)說所有沒有收到發(fā)票都先入其他應(yīng)收款

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-03 12:53

同學(xué)你好,根據(jù)業(yè)務(wù)情況計入其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款

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同學(xué)你好,先開發(fā)票過了借管理費用,貸其他應(yīng)付款,付款的時候借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2022-07-02
您好,是的,是這樣做的
2024-04-10
。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 22500 當(dāng)逐期確認(rèn)服務(wù)收入時(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負(fù)債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個月每月確認(rèn)收入時: 借:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務(wù)費,無需再確認(rèn)收入。 關(guān)于員工工資的會計處理: 計提服務(wù)業(yè)工資時,應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費用科目,并同時確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時,將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
2024-03-26
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-03-26
你好;? ? ? ? 借長期待攤費用-裝修費? 貸? 銀行存款; 庫存現(xiàn)金 。 裝修完畢次月做 :借 主營業(yè)務(wù)成本 -裝修費貸長期待攤費用-裝修費? ? ?
2022-02-15
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