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開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
登錄增值稅發(fā)票綜合平臺,提示驗(yàn)證口令認(rèn)證失敗,加密模塊未打開,怎么弄
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,現(xiàn)在我報(bào)一月份的增值稅申報(bào)表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個(gè)票我們已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在報(bào)稅需要怎么處理?
登陸發(fā)票抵扣系統(tǒng)是,提示驗(yàn)證口令失敗,加密模式未打開,要怎么處理,開票系統(tǒng)可以正常打開,正常開票
老師個(gè)體戶是不是不用在電子稅務(wù)局上邊申報(bào)這個(gè)月
老板是做純電商銷售凍品,沒有采購,也沒有庫存,發(fā)貨也是別人,相當(dāng)于只做銷售這個(gè)環(huán)節(jié),請問這種情況怎么做賬確認(rèn)收入?有哪些成本存在?
老師您好!請問個(gè)體工商戶7月報(bào)稅跟一般納稅人是一樣的流程嗎?
老師,為什么報(bào)不了財(cái)報(bào)
老師您好,我們公司清算之前的賬,之前公司找的會計(jì)只做了個(gè)流水賬,老板現(xiàn)在找了個(gè)財(cái)務(wù)公司清賬,那邊把支出和收入,銀行流水按年統(tǒng)計(jì)都在年底一張憑證做出來了,明細(xì)做了一個(gè)表格。這樣做可以嗎
我們新成立的軟件公司有研發(fā)人員的工資,在新的利潤表下是填在管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用里面
老師,公司注銷了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。
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