你好看一下你的增值稅稅種認(rèn)定里面是不是沒(méi)有銷售貨物的,只有服務(wù)類的。
您好,我公司是主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售貨物,但是什么我申報(bào)納稅的時(shí)候,勞務(wù)服務(wù)那欄是灰色的,填不了?
老師,我們公司一般安睡人 銷售貨物,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅目銷售貨物那一欄填不了灰色,只能填下面的銷售服務(wù),怎么處理這種
小規(guī)模納稅人有貨物及勞務(wù)又有服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),在填制增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),是兩邊都要填寫,還是只單單填寫貨物及勞務(wù)那一欄
小規(guī)模納稅人銷售貨物,增值稅申報(bào)表主表貨物及勞務(wù)那一欄是灰色的是怎么回事呢?
老師增值稅申報(bào)表 貨物及勞務(wù)這一列是灰色的,填不了數(shù)據(jù),小規(guī)模就這一個(gè)主表
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn),純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系啊?請(qǐng)賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報(bào)授權(quán)后跳出來(lái)的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報(bào)2024年報(bào),是以哪期報(bào)表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時(shí),有一些是贈(zèng)品,贈(zèng)品是無(wú)償?shù)?,?zèng)品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報(bào)關(guān),增值稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)部門需要提供什么給財(cái)務(wù)部門呢?配合財(cái)務(wù)具體哪些工作呢?
是的,需要怎么改呢?
找你,稅務(wù)局給你增加一個(gè)稅種認(rèn)定。
還有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是嗎?如果有的話直接可以增加。
在哪里加呢?
等你專管員給你增加。