您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個(gè)賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進(jìn)去,還是怎么處理?
老師 在21年12月做的暫估 22年2月份進(jìn)的發(fā)票做的沖銷 但是做沖銷的發(fā)票款項(xiàng)是6月份付的 這個(gè)怎么做賬
老師 客戶把我付的三筆款項(xiàng)的票據(jù)開一起了 票是22年2月份開回來的 分別有兩筆是21年12月份的暫估票和2月份轉(zhuǎn)付款項(xiàng) 這個(gè)怎么做賬?
老師,我們公司在22年暫估一筆50萬應(yīng)付賬款,在次年的5.31日前沒有回來發(fā)票,在6月份才回來一部分發(fā)票,沖減暫估的分錄怎么做?我們是建筑業(yè)公司,正常的分錄又怎么做
老師,11月份我們單位,公賬戶上支付了勞務(wù)裝修費(fèi)工人工資,打給的是一個(gè)個(gè)人,兩筆一筆是三萬,一筆是55000,但是當(dāng)月他沒有開回發(fā)票,12月份發(fā)票也沒有開回來現(xiàn)在怎么辦。
老師,我想查個(gè)人社保醫(yī)保繳納明細(xì),在哪里能查到
銷售商品金額10萬元,賬期內(nèi)付款打九折,實(shí)際收到貨款89990,(10元為客戶抹零少付款),怎么填寫分錄
老師,我們公司以前是費(fèi)用支出掛往來,發(fā)票來了做費(fèi)用?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求從5月開始當(dāng)月費(fèi)用支出時(shí)直接做費(fèi)用,發(fā)票來時(shí)沖費(fèi)用,然后重新按發(fā)票金額入賬。我想的是以前的掛的往來的也全部結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,費(fèi)用往來全部平賬,這樣操作可以嗎
公司的認(rèn)繳金額是不是等于注冊(cè)資金
老師好,2024年我們公司處理了一輛辦公用汽車,處理的時(shí)候用的固定資產(chǎn)清理科目,最后固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,這樣做合理吧?當(dāng)月我們?cè)鲋刀愓I陥?bào)了,但是企業(yè)所得稅季報(bào)和2024年的年報(bào)都沒體現(xiàn)這一塊收入,稅局說我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅申報(bào)不一致,讓我們修改,我想問一下,這個(gè)差異是正常差異吧?還是我當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理使用的科目不恰當(dāng)?
老師,2021年的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在不讓抵扣 ,現(xiàn)金補(bǔ)交的 ,城建,教育附加,地方教育附加都加納的,記到當(dāng)年的損益,會(huì)計(jì)科目怎么計(jì),謝謝
購買設(shè)備11萬,取得了發(fā)票,分幾次付款,每次付款入賬需要什么做附件
老師,我想問一下軟件公司有公共平攤的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
老師 酒店行業(yè)發(fā)生的支出 哪些放成本 哪些放期間費(fèi)用?
一次性支付房租和每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄,是預(yù)付賬款還是攤待費(fèi)用