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老師您好,公司賣出使用過的掛車,但是以前入賬的時候不知道是做了費用還是入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在出售了怎么做賬務處理啊

2022-06-30 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 17:17

你好,你現(xiàn)在的話,首先你要確定好到底是計入固定資產(chǎn)還是計入費用了,因為它用到的科目不一樣。

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快賬用戶1236 追問 2022-06-30 17:20

假如是入了固定資產(chǎn)要怎么處理,麻煩分錄也寫一下,假如是入了費用又怎么做

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齊紅老師 解答 2022-06-30 17:23

你好,你入了費用的話,您現(xiàn)在直接借銀行存款,貸營業(yè)外收入,貸應交稅費就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-06-30 17:24

固定資產(chǎn)的話,你得 借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn),然后 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應交稅費,然后固定資產(chǎn)清理的差額計入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。

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快賬用戶1236 追問 2022-06-30 17:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-30 17:37

祝您生活愉快開心快樂

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你好,你現(xiàn)在的話,首先你要確定好到底是計入固定資產(chǎn)還是計入費用了,因為它用到的科目不一樣。
2022-06-30
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
2021-07-08
你好同學,計劃清理的時候是可以轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目的。但是在實際上已經(jīng)出售了之后,應該從固定資產(chǎn)清理科目中轉(zhuǎn)出來,結轉(zhuǎn)到相關的營業(yè)外收支。
2022-07-14
您好,現(xiàn)在把車輛入賬,把之前沒有計提的折舊補提了
2024-12-25
做其他業(yè)務收入較合適
2023-09-25
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