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出口增值稅普通發(fā)票開錯了,已跨月怎么處理?

2022-06-30 16:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 19:23

您好!跨月普通發(fā)票需要先沖銷,開一張紅字發(fā)票,然后再開一張正確的發(fā)票。

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您好!跨月普通發(fā)票需要先沖銷,開一張紅字發(fā)票,然后再開一張正確的發(fā)票。
2022-06-30
你好,如果購買方沒有認證,銷售方自己看紅字信息表,然后看紅字發(fā)票。
2022-06-15
你好? ?那你就繼續(xù)紅沖了 在開正確的??
2021-02-23
你好,你開負數(shù)發(fā)票,然后重新開。
2021-01-04
您好,當月開錯,不管是專票還是普票,直接作廢即可 跨月 先開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進入發(fā)票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網絡下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2021-07-30
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