沒有問題,這個(gè)是可以抵扣的。
你好,老師,我想問一下,就是我們公司現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)變更,總共兩個(gè)股東,一個(gè)監(jiān)事,一個(gè)執(zhí)行董事,這兩個(gè)股東的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了另一個(gè)公司,而這兩個(gè)股東也是那個(gè)公司的股東。所以我想問問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了以后,公司的監(jiān)事和執(zhí)行董事能不能還是原來的這兩個(gè)股東。但是我們公司沒有給他們發(fā)工資,可以嘛?還有就是我們公司現(xiàn)在法人也要變成那個(gè)公司的法人。兩個(gè)公司一個(gè)法人可以嘛?
老師,股東是我們總公司的股東,現(xiàn)在我們是總公司投資的一個(gè)公司,股東協(xié)議是總公司的股東,分紅可以在我們這個(gè)公司領(lǐng)嗎?我們給他申報(bào)個(gè)稅,我們就是總公司投資的一個(gè)分公司
老師,您好,我們公司的領(lǐng)導(dǎo)就是一個(gè)是法人,一個(gè)是股東,但他們?cè)诠静活I(lǐng)工資也沒申報(bào)個(gè)稅,他兩因公司業(yè)務(wù)公出差取得的火車票可以抵稅嗎
老師你好,我們公司的股東是A公司和B公司,我們公司的領(lǐng)導(dǎo)和A公司的員工一塊出差,A公司員工的車票如果在我們公司報(bào)銷的話可以稅前扣除嗎
老師你好,你看就是這么這樣的一個(gè)狀態(tài)有問題嗎?就是公司的個(gè)稅系統(tǒng)員工有兩個(gè)人,嗯,然后不是法人也不是股東,是其他兩個(gè)人做公司的員工,然后每個(gè)月申報(bào),就是每次報(bào)銷的時(shí)候,就是公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人報(bào)銷的時(shí)候都是我們的公司的法人和股東,但是他沒有他們沒有在這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里充當(dāng)員工,但是每次報(bào)銷的時(shí)候都是法人和股東,嗯指公司的款報(bào)銷給他們,就是說嗯這種狀態(tài)應(yīng)該沒事吧
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
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火車票也可以加計(jì)抵減吧
這個(gè)也是可以加計(jì)扣除的。