你好,你是預(yù)收745000的工程款,5月繳按照無票收入繳稅了,現(xiàn)在未開票也沒做收入的賬是嗎?當(dāng)初收的745000做賬分錄是怎么做的呢?確認(rèn)一下
老師你好,請(qǐng)問一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,沒有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認(rèn)開票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開票時(shí)在未開票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師你好,請(qǐng)問一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目(不是異地),沒有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認(rèn)開票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開票時(shí)在未開票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師,公司有個(gè)項(xiàng)目,春節(jié)預(yù)付了745000的工程款,當(dāng)期申報(bào)時(shí)忘記在未開票收中申報(bào),在5月份中電子稅局申報(bào)繳了稅款。但是這筆錢未開票,收入賬要怎樣做呀?
老師,1.未發(fā)貨但是開票了,做賬是借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)候收入欄會(huì)有收入金額,但是賬務(wù)沒有,這個(gè)怎么處理 2.發(fā)的樣品不要錢,借銷售費(fèi)用貸庫存商品,銷項(xiàng)稅,這個(gè)稅額在申報(bào)時(shí)候直接填進(jìn)去銷項(xiàng)稅欄里面嗎
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個(gè)公司有幾個(gè)項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開票,對(duì)于整個(gè)公司來,現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來抵???
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺(tái)球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評(píng)估增值嗎
老師你好,有一個(gè)問題請(qǐng)教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
當(dāng)時(shí)做時(shí)就直接:借銀行74.5萬,貸:應(yīng)收賬款74.5,(沒掛預(yù)收賬款科目)
你現(xiàn)在確認(rèn)收入就可以了, 沖借:銀行存款?。罚矗?貸:應(yīng)收賬款-74.5 更正分錄 借:銀行存款74.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 (增值稅)
老師,之前憑證給沖了,那甲方的往來咋掛呀?
你不是己經(jīng)收款了嗎?沒有往了呢。就是把你錯(cuò)的科目確認(rèn)為收入即可
應(yīng)收代方就是預(yù)收賬款的意思,最后你要確認(rèn)也會(huì)沖預(yù)收賬款的
收款時(shí),貸方掛的是應(yīng)收賬款,這張憑證你不是給沖了,然后做了更正分錄,
那下月開票結(jié)算工程款時(shí),又要怎樣做賬呀?
你開票和不開票是和稅有關(guān),你做賬了不管開不開票就做賬了,以后你開票直接放在賬的后面就可以了。 如果你想?yún)^(qū)分,你可以未開票掛應(yīng)收賬款下設(shè)明細(xì)-未開票 再設(shè)一個(gè)己開票,進(jìn)行對(duì)沖。這樣以后你也好備查
以后你確認(rèn)收入了,沖的是己開票明細(xì)科目就平了