你好 借:庫存商品或固定資產(chǎn)187500??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)24375, ??貸:應(yīng)付賬款?211875

9日從外地采購N3材料6000千克專票上注明單價130元,價款78萬元,增值稅稅額101,400元,銷售方代墊運費3000元,含稅增值稅稅率為9%,材料尚未運到簽發(fā)為期兩個月的銀行承兌匯票一張抵付貨款,暫不考慮銀行手續(xù)費用問題,怎么寫分錄。
銀行轉(zhuǎn)賬支付本月的房屋租金收到對方開具普通發(fā)票,金額7619.05元,稅額380.95元,價稅合計8000元,支付本月物業(yè)費收到對方開具普通發(fā)票565.05元,稅額16.95元,價稅合計582元,把沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上?
購買員工工作服50套,收到對方開具增值稅普通發(fā)票金額3539.82元,稅額460.18元,價稅合計4000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付把沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上
轉(zhuǎn)賬支付銷售部門培訓(xùn)費,收到對方開具增值稅普通發(fā)票金額1456.31元,稅額43.69元,價稅合計1500元,把分錄寫出來數(shù)字帶上
開車銀行承兌匯票支付采購電腦110臺,對方開具增值稅專用發(fā)票金額187500元,稅額24375元,價稅合計211875元,貨物尚未收到,把分錄寫清楚數(shù)字都寫上
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進行攤銷,而是在商品房銷售時,將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實際是投資款,賬上掛的往來,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進來,說是實繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因為門窗產(chǎn)生的費用 有時候是我們負擔(dān) 有時候是門窗廠負擔(dān) 我這個該怎么做賬會比較清晰
老師,實收資本什么時候要實繳完
老師,公司安裝空調(diào)機組購買相關(guān)設(shè)備和電纜線,我怎么記賬,統(tǒng)一計入固定資產(chǎn)么?
新開辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后,財務(wù)后期具體工作有哪些
跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,商品退稅可以怎么退,按增值稅進項稅額還是退稅率
對方公司稅務(wù)查封了開不出來票收不了款,要怎么跟對方結(jié)算款,老師有什么辦法?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個車所產(chǎn)生的費用能算在公司費用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?
是銀行轉(zhuǎn)賬支付,貨物尚未收到
你好(抱歉,更正如下) 借:在途物資 187500??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)24375, ??貸:銀行存款? 211875
銀行扣款支付本月社保22432元,公積金5536元,管理部門公司承擔(dān)社保10844元,個人承擔(dān)5464元,合計16308元,公司承擔(dān)公積金2068元,個人承擔(dān)2068元,合計4136元。銷售部門公司承擔(dān)社保4072元,個人承擔(dān)2068元,合計4136元,繳納個人所得稅管理部門2218元,銷售部門1255.16元,合計3473.16元把分錄寫清楚數(shù)字都寫上
不同問題,請分別提問,謝謝配合。