?你好;? ?你這個專票 ;對方購買方認證了嗎? ?
請問老師,供應商開給我們的專票地址開錯了,可能是開成了這家公司未變更前的地址,我是在已變更后來到這上班的。而且是從去年19年到今年陸陸續(xù)續(xù)開了好十幾次總共有十幾萬左右了都是開錯地址的,最近一次才發(fā)現(xiàn)地址有誤退回更改。已經有拿去抵稅了的被查出來會怎樣請問這有什么影響嗎?以前開錯的要怎么補救?完全不了解發(fā)票這塊的知識
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經營人還是我們老板,現(xiàn)在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
公司去年三月份買空調,錢付給對方公司了,但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯的發(fā)票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯的發(fā)票、對方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經跨年了,請問除了舉報投訴,還有沒有別的解決辦法
老師你好!之前我們家有幾個專票稅率開錯了,應該開一個點的,有的品開成了四個點,有的是去年的,都已經跨年了,這種情況只能找購貨方退回,然后重新開嘛,還是有別的方法解決呀
老師,就是供應商去年開了一張9萬的發(fā)票,發(fā)票是1個點,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票里的數(shù)量不對,現(xiàn)在讓重新退回去,但是對方現(xiàn)在只能開13%個點的票,那這中間的稅差怎么辦?有沒有好一點的解決方法呢?
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
應該認證了,都是去年的事了
你好; 那你讓對方? ?開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票來紅沖; 原來反扒不退給你哈? ?
那我紅沖完還用給他從新開嗎
?你好;? 需要的;? ?把紅字發(fā)票對應的聯(lián)次給 購買方; 他們會紅沖分錄的? ?
好的明白了
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??