同學你好 這個就是應納稅所得額乘以優(yōu)惠稅率
老師,我現(xiàn)在要去大廳修改去年的所得稅匯算清繳得表,第26欄減免所得稅額是怎么計算出來的,我的應納稅所得的是1122044.43
老師,2019年所得稅的政策是什么?2019年匯算清繳的第26欄減免所得稅額是怎么算來的,我現(xiàn)在要調19年所得稅匯算清繳表。調整稅額為1718.64元
表格中 匯算清繳 第26行的減免所得稅額是怎么來的呢?我是不是產(chǎn)生退稅了?
老師,去年的成本票不夠,匯算清繳的時候沒調出,現(xiàn)在稅局讓我調出,我填的是納稅調整項目明顯表,填完后,減免所得稅優(yōu)惠明顯表中的減免所得稅是自動出來的,可是跟我算的不一樣,去年0.025不是應該減免0.225的所得稅嗎,可是我算了算,才減免了0.215的所得稅,這樣我的企業(yè)所得稅率就成了0.03了,不過我調完后利潤總額超100萬了,跟這個有關系嗎
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結轉,現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結轉是每月結轉一次還是一年結轉一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
我算了不對。
老師,你幫我看一下標黃的怎么計算出來的,那個是稅務上面帶出來的,我現(xiàn)在想知道怎么算得到的那個標黃的金額
同學你好 你們優(yōu)惠的稅率是多少
小微企業(yè)
那你這個應該是應納稅所得額乘以22.5%
是的,所以不對。我算出來252459.99
稅務申報表自動帶出來是243306.66
你看下你的應納稅所得額是多少
所得額是1122044.43
同學你好 那你得看下那個表里的數(shù)據(jù)了
謝謝,老師,我弄明白了
好的 明白了就可以了
100萬以內是2.5%,超100的那部分是10%的優(yōu)惠。超過100的那部分我按5%所以不對。
對的 這個是10%的哦 不是百分之五
好的,謝謝老師。
老師,政策是100-300萬部分減按25%就去應納稅所得額,按20%稅率,應該是5%啊,怎么是10%
同學你好 去年的時候是百分之十的
忘記了。謝謝啦
滿意請給五星好評,謝謝