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不好意思,剛才打錯字了,應該是稅務局電話要我們辦理預繳退稅,我們不要退稅,稅務局要我們更改年度所得稅報表,我應該改那個表,具體哪些數(shù)據(jù)?麻煩老師講解一下。謝謝!

2022-06-29 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-29 11:31

你好 更正匯算清繳表 就是所得稅年度申報表 不退稅的話 需要納稅調增 具體多少得看表里的數(shù)據(jù)

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快賬用戶t54n 追問 2022-06-29 11:32

當初是預繳了22.19元,這次我該在哪里改,還那些數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 11:35

看下主表的應納稅所得額是多少? 全年只預交了22.19么

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快賬用戶t54n 追問 2022-06-29 11:55

本年應納稅所得額是0,納稅調整后所得是-16333.1元,2020年度是-1500,21年第一季度預繳22.19元,這個該去調整那幾個數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 11:59

直接納稅調增16333.1%2B22.19/2.5%=17220.7 這樣調整后所得=17220.7-16333.1=887.6 納稅調增額? 大于等于17220.7? 不能小于這個數(shù) 105000表 最后一行? 直接在納稅調增額一欄? 填17220.7(或者大于該數(shù)字? ?調增大的話? ?需要補一點所得稅) 對應主表調增額

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快賬用戶t54n 追問 2022-06-29 12:07

16333.1%2B22.19/2.5%=17220.7老師,沒看明白這里16333.1%2B,2B是什么?麻煩再講一下,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-06-29 12:23

加上的是 預繳稅額22.19對應的利潤 即22.19除以2.5%=887.6 合計調增額 887.6加上16333.1=17220.7

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快賬用戶t54n 追問 2022-06-29 13:01

謝謝老師的講解,非常感謝?。?!

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齊紅老師 解答 2022-06-29 13:49

不客氣的 工作愉快

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快賬用戶t54n 追問 2022-06-29 16:15

老師麻煩一下,2020年度的-1500,在調整21年所得稅納稅額調增時,要不要考慮20年的虧損的這個1500?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:52

不需要考慮2020年度的

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:53

繳納22.19時? ? 彌補虧損沒

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:56

更正申報表時? 先填17220.7 試一下? ? 應補退稅額是0? 就可以了? ?

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