同學(xué)你好 計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。=280*80*56%加(300*500000加30*200)*0.003
某卷煙廠為一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱(每箱50000支),每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)的調(diào)撥價(jià)為80元(不含增值稅);領(lǐng)用同樣的卷煙50條用于業(yè)務(wù)招待。(已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)70元以上的稅率為56%,單位稅率為0.003元/支) 要求:計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅
毛尖茶室二零一毛尖茶室二零一九年六月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙三百箱每箱五萬(wàn)只為標(biāo)準(zhǔn)條某卷煙廠為增值稅一般納稅人2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱,每箱5萬(wàn)只,每標(biāo)準(zhǔn)條200支的調(diào)撥價(jià)為八十元不含增值稅利用某卷煙廠為增值稅一般納稅人2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱,每箱5萬(wàn)只,每標(biāo)準(zhǔn)條200支的調(diào)撥價(jià)為80元,不含增值稅,利用同樣的卷煙50條,用于業(yè)務(wù)招待已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)調(diào)撥價(jià)為70元以上的稅率為56%段位,稅率為0.003元一只要求計(jì)算該卷煙廠伊納的消費(fèi)稅。
為增值稅一般約稅人,2019年6月生產(chǎn)并銷售泰山牌卷煙200箱(每箱50000支),每標(biāo)支)的調(diào)拔價(jià)格為80元(不合職值稅),領(lǐng)用同樣品牌的卷煙20系用于業(yè)務(wù)招待(已知標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)格在70元以上的稅率為56%6,單位稅額為0.003元/支)。計(jì)算該卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱500),每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)的調(diào)撥價(jià)為8元(不含增值稅);領(lǐng)用同樣的著于業(yè)務(wù)招待。(已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)70元以上的稅率為56%,單位稅率為0.003元要求:計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納的消費(fèi)稅。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年6月生產(chǎn)并銷售星湖牌卷煙300箱(每箱50000支),每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)的調(diào)撥價(jià)格為80元(不含增值稅);領(lǐng)用同樣品牌的卷煙30條用于業(yè)務(wù)招待。(已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)格在70元以上的稅率為56%,單位稅額為0.003元/支)要求:計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
是500000還是50000答案是多少啊
同學(xué)你好 計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。=280*80*56%加(300*50000加30*200)*0.003=57562