你好!你在摘要寫清楚也可以。但是查起來就麻煩
老師好,我們公司是工程項(xiàng)目管理有限公司,每個(gè)月有很多的投標(biāo)保證金要投(先是分公司轉(zhuǎn)錢到基本戶,然后我司代轉(zhuǎn)投標(biāo)保證金給招標(biāo)單位),所以流水很大,在做賬方面掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的科目很多,我想問一下,如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款不設(shè)那么多的二級科目,投標(biāo)保證金在摘要欄那里注明的話,有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?。?/p>
公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如: 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人(曹XX)為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人(A、B…N)與(公司社保公積金)最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要:沖其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸:其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查,二級明細(xì)的人名都是不一樣的,直接這樣對沖行嗎?
公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如: 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人(曹XX)為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人(A、B…N)與(公司社保公積金)最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要:沖其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸:其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查,二級明細(xì)的人名都是不一樣的,直接這樣對沖行嗎?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因?yàn)槲覀児疽?guī)模小,職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi),我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個(gè)問題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會(huì)超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了,不必填寫,請解答!
母公司募集資金一部分打給子公司,金額很大,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理合適呢。公司沒有明確說投資款,但招股說明書上其中一個(gè)項(xiàng)目以后是由子公司名義去完成,所以募集資金后直接劃轉(zhuǎn)到子公司了.目前公司合作的審計(jì)建議放其他應(yīng)收應(yīng)付款,可是我覺得這樣雖然以后合并報(bào)表可以抵消,但是子公司單體報(bào)表的流動(dòng)負(fù)債太大,財(cái)務(wù)指標(biāo)比例會(huì)很不正常,而且這樣長期掛賬會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),但是他們說這個(gè)是能解釋的就沒關(guān)系,我想問問老師這樣是可以的嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
老師,就是說我二級沒有明細(xì)到匯入賬戶也是合理的。只是后期需要會(huì)麻煩是嗎
你好!是的。因?yàn)橐院髮~麻煩