一、收稅點錢,屬于社會經(jīng)濟活動中不正常的現(xiàn)象。 二、在現(xiàn)實工作中,一般是計算是:50*(1%2B5%)
老師,增值稅率13%,含稅價網(wǎng)上都說計算都是1.貨款*(1+13%),,為什么實際操作中,稅點9.5 2.客戶有的是貨款打公戶,0.095稅點打私戶。 3.客戶有的是貨款除以0.905直接打公戶。 這2和3操作方式實際都有,且采用第2種的客戶更多, 我想問的是,第3種方式不是退稅更多嗎?為什么他們不用,兩種方式有什么區(qū)別。 計算含稅價方式為什么有那么多種,哪種才是正規(guī)的?
供貨商給我們的板材不含稅單價50,收5個點的稅,為什么含稅價用50除以0.95,而不是用50乘0.05,哪種計算方法正確
1.惠民超市為增值稅一般納稅人,采用售價金額核算法,本月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)購進奶糖50千克,不含稅價為20元/千克,增值稅稅率為13%,零售價為35元/千克,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖貨款。商品由副食柜組驗收。(2)向明晶公司購入水杯100個,不含稅進價為30元/個,現(xiàn)商品運到,驗收時發(fā)現(xiàn)破損3個,短少5個,原因待查。該商品含稅零售價為60元/個,因存在商品質(zhì)量問題,貨款未付。由百貨柜組驗收。(3)經(jīng)查,破損的水杯系快遞公司事故造成,快遞公司同意賠償;短少的5個為供貨方少發(fā),現(xiàn)已補來商品。(4)發(fā)現(xiàn)日前購進的50千克奶糖包裝存在問題,經(jīng)與供貨方協(xié)商,同意給予每千克5元的價格折讓,并已收到供貨方開來的紅字增值稅專用發(fā)票和退款。該批奶糖尚未銷售。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分。
1.惠民超市為增值稅一般納稅人,采用售價金額核算法,本月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)購進奶糖50千克,不含稅價為20元/千克,增值稅稅率為13%,零售價為35元/千克,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖貨款。商品由副食柜組驗收。(2)向明晶公司購入水杯100個,不含稅進價為30元/個,現(xiàn)商品運到,驗收時發(fā)現(xiàn)破損3個,短少5個,原因待查。該商品含稅零售價為60元/個,因存在商品質(zhì)量問題,貨款未付。由百貨柜組驗收。(3)經(jīng)查,破損的水杯系快遞公司事故造成,快遞公司同意賠償;短少的5個為供貨方少發(fā),現(xiàn)已補來商品。(4)發(fā)現(xiàn)日前購進的50千克奶糖包裝存在問題,經(jīng)與供貨方協(xié)商,同意給予每千克5元的價格折讓,并已收到供貨方開來的紅字增值稅專用發(fā)票和退款。該批奶糖尚未銷售。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分錄。
1.惠民超市為增值稅一般納稅人,采用售價金額核算法,本月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)購進奶糖50千克,不含稅價為20元/千克,增值稅稅率為13%,零售價為35元/千克,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖貨款。商品由副食柜組驗收。(2)向明晶公司購入水杯100個,不含稅進價為30元/個,現(xiàn)商品運到,驗收時發(fā)現(xiàn)破損3個,短少5個,原因待查。該商品含稅零售價為60元/個,因存在商品質(zhì)量問題,貨款未付。由百貨柜組驗收。(3)經(jīng)查,破損的水杯系快遞公司事故造成,快遞公司同意賠償;短少的5個為供貨方少發(fā),現(xiàn)已補來商品。(4)發(fā)現(xiàn)日前購進的50千克奶糖包裝存在問題,經(jīng)與供貨方協(xié)商,同意給予每千克5元的價格折讓,并已收到供貨方開來的紅字增值稅專用發(fā)票和退款。該批奶糖尚未銷售。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分錄。
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標了專項資金項目,已收到項目設備預付款,但是財政直接支付給設備供貨商,請問這些情況的賬務如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務風險嗎