你好,甲,乙兩種產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人的關(guān)聯(lián)企業(yè),適用的增值稅稅率為17%。20X7年5月,甲公司以其持有的一批庫存商品(A材料)交換乙公司生產(chǎn)的庫存商品(B材料),雙方分別將換入資產(chǎn)作為原材料使用,兩種原材料在功能方面沒有具有顯著差異。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人生產(chǎn),銷售甲和乙兩種產(chǎn)品增值稅稅率分別為13%和9%,但兩種產(chǎn)品未分開核算這甲,乙兩種產(chǎn)品適用的增值稅稅率為
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份,有萬生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售乙產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票取得含稅銷售28.25萬,計算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,并開出增值稅專用不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會計分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會計處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關(guān),填報關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進(jìn)來普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事